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Atti Generali

Anno
Oggetto
Denominazione singolo obbligo
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Data Oggetto
02/10/2017 Servizio finanziario relativo all'assunzione di n. 1 mutuo a tasso variabile dell'importo di Euro 505.624,79. - Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento del servizio.
02/10/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO:LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2017 ALLA DITTA ANGELINO.
02/10/2017 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO – COMUNE DI SANT’OMERO / G.F.
02/10/2017 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO POSTE ITALIANE AD ISTANZA DI L.E.S.
02/10/2017 RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI A FAVORE DI D.R.O.
02/10/2017 RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI
02/10/2017 RILASCIO CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI
02/10/2017 INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO POSTE ITALIANE AD ISTANZA DI L.E.S. - PRESA D'ATTO RINUNCIA AVV. ASCOLANI E CONFERIMENTO NUO VO INCARICO
02/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DALL'AZIENDA SANITARIA DI TERAMO PER VISITA FISCALE EFFETTUATA A PERSONALE DELL'ENTE NEI GIORNI 11.05 E 21.06.2017.
30/09/2017 INTERVENTI DI RIPRISTINO INTONACO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GARRUFO E LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SANT'OMERO E RIMOZIONE E INTERVENTI DI RIPRISTI NO RINGHIERA VIA RASC
30/09/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA" PER FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2017. CIG: 654185F29
30/09/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA "FARVIMA MEDICINALI SPA" PER FORNITURA FARMACI ALLA FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2017. - CIG: 54182873D
30/09/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2017. CONTO CONTRATTUALE 30070488 - 008 CIG: X5414DC30A.
30/09/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO NEL I° SEMESTRE 2017 AL SEGRETARIO COMUNALE
30/09/2017 RICERCA PERDITA E RIPARAZIONE TUBAZIONI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GERRUFO. IMPEGNO DI SPESA DITTA CMC IMPIANTI SRL
30/09/2017 ACQUISTO DI ATTREZZI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA DI MATTEO S.A.S.
30/09/2017 ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EF - PI
30/09/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO "SALA MARCHESALE"
30/09/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL - ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG: X2F17E36C6
30/09/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL - ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017. CIG ZEA1D2AB7F.
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